ICCSZ訊 7月31日,阿爾卡特朗訊(簡稱“阿朗”)發布2014年第二季度財報,財報顯示,阿爾卡特朗訊第二季度營收32.79億歐元,同比增長5%。
第二季度的關鍵信息如下:
·集團營收——緣于無線接入業務的強勁增長勢頭推動,除管理服務外,阿爾卡特朗訊本季度營收較去年同期增長5%,達到32.79億歐元。
·毛利同比增長140個基點,達到32.6%。
·本季度固定成本節省9400萬歐元,“轉型方略”實施以來累計節省固定成本5.72億歐元。
·利潤率持續并顯著提高,調整后運營收入較去年同期增長三倍,達到1.36億歐元。
·運營現金流表現良好,達到9600萬歐元,較去年同期提高1.37億歐元。
本季是阿爾卡特朗訊連續第四個季度不斷推進“轉型方略”的實施,通過四個季度的努力,取得了如下里程碑式的業績:
·重塑專注領域——公司在行業內重新專注于IP、云和超寬帶接入。
·成本節省和企業重組——調整了自身的成本結構,在“轉型方略”的指導下,固定成本節省總額累計達到5.72億歐元。同時,實施了企業架構轉型和運營機制的變革,第二季度無線接入業務表現強勁即得益于此。
·重籌資金——根據“轉型方略”,完成了20億歐元的債務重編,減輕債務負擔。接下來通過清償擔保貸款以及恢復對專利的全部所有權,阿爾卡特朗訊將全面掌控未來發展。
談及第二季度的業績,阿爾卡特朗訊首席執行官康博敏表示:“第二季度我們取得了令人自豪的顯著增長,體現出‘轉型方略’連續四個季度進展順利。接下來阿爾卡特朗訊將通過清償擔保貸款以及恢復對其專利的全部所有權,全面掌控未來發展,并順利完成轉型方略的第一階段。現在,集團將開啟轉型方略的第二個篇章:創新、轉型與增長,同時確保到2015年恢復正自由現金流。”
此外,阿爾卡特朗訊還宣布成立一個重點行業項目,以增強阿爾卡特朗訊海底網絡(ASN)在全球市場的領導地位,并著重提升其在石油和天然氣市場的影響力。
·計劃通過IPO為ASN公開募集資金,為增強其在海纜系統領域的領導地位提供資金支持,并促進其在石油和天然氣市場的多元化發展,提高公司知名度,優化資金分配。
·阿爾卡特朗訊將保留大部分所有權。
·考慮到市場因素,計劃于2015年上半年開始上市。